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关于徐州市铜山区2016年财政预算预计执行情况和2017年财政预算草案的报告
 

关于徐州市铜山区2016

财政预算预计执行情况和2017

财政预算草案的报告

 

——201717日在徐州市铜山区第十七届

人民代表大会第一次会议上

 

区财政局局长  李振芹

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将铜山区2016年财政预算预计执行情况和2017年财政预算草案的报告提请大会审议,并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2016年财政预算预计执行情况

2016年,在铜山区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督指导下,全区各级财政部门认真贯彻落实十八大以来各项方针政策,认真学习贯彻新修订预算法,紧紧围绕全区发展大局,积极贯彻落实区委、区政府关于经济社会发展和财政工作的决策部署,加快推进供给侧结构性改革和预算管理改革,努力克服政策性减税(费)等减收因素影响,较好的完成了2016年度预算收支平衡目标任务。

(一)一般公共预算收支完成情况

区十六届人民代表大会第五次会议审议通过的2016年全区一般公共预算收入预算为84.32亿元,其中:区级一般公共预算收入预算为44.86亿元(含高新区,下同)。在预算执行过程中,根据全区经济社会发展状况,结合全面营改增等减税政策影响,经区第十六届人大常委会第37次会议批准,全区一般公共预算收入预算调整为63.5亿元。其中:区级一般公共预算收入预算调整为40亿元。

2016年全区一般公共预算收入预计完成68.36亿元,完成预算的107.7%,比上年减少8.84亿元,下降11.5%(见附表一)。收入下降的主要因素是201651日起,全面推开营改增试点,营改增后地方收入留成比例从100%降至50%,仅营业税一项当年就减收18亿元,如果按比例同口径调整,则我区2016年同比增长1.5%。其中:区级一般公共预算收入预计完成44.8亿元,完成预算的112%,比上年增加2.54亿元,增长6%(见附表三)。

区十六届人民代表大会第五次会议审议通过的2016年全区一般公共预算支出预算为91.8亿元。其中:区本级一般公共预算支出预算为61亿元。根据我区经济社会事业发展需要,结合区镇两级财力及地方政府债券收入情况,经区十六届人大常委会第37次会议批准,全区一般公共预算支出预算调整为95.8亿元。其中:区本级一般公共预算支出预算调整为65亿元。预计省市下达一般公共预算转移支付补助9.35亿元,上年结转指标5.95亿元,转贷地方政府债券收入2.9亿元,全区一般公共预算支出预算最终调整为114亿元。其中:区本级一般公共预算支出预算调整为83.2亿元。

2016年全区一般公共预算支出预计完成108亿元,完成调整预算的94.7%,比上年增加0.26亿元,增长0.2%(见附表二)。其中:区本级一般公共预算支出预计完成77.2亿元,完成调整预算的92.8%,同比增加12.3亿元,增长19%(见附表四)。

(二)政府性基金收支完成情况

区十六届人民代表大会第五次会议审议通过的2016年全区政府性基金收入预算为35亿元,全部为区级收入。在预算执行过程中,考虑到2016年土地成交的实际情况,经区第十六届人大常委会第37次会议批准,全区政府性基金收入预算调整为28亿元。2016年全区政府性基金收入预计完成29.28亿元,完成调整预算的104.6%,比上年减少16.57亿元,下降36.1%,全部为区级收入(见附表九)。

区十六届人民代表大会第五次会议审议通过的2016年全区政府性基金支出预算为33亿元,全部为区级支出。在预算执行过程中,经区第十六届人大常委会第37次会议批准,全区政府性基金支出预算调整为33.9亿元。预计省市下达转移支付补助1.27亿元,上年结转指标6.48亿元,全区政府性基金支出预算最终调整为41.65亿元。2016年全区政府性基金支出预计完成41.1亿元,完成调整预算的98.7%,比上年增加0.03亿元,增长0.1%(见附表十)。

(三)社会保险基金收支完成情况

区十六届人民代表大会第五次会议审议通过的2016年全区社会保险基金收入预算为19.05亿元(含预计上级补助及区级配套资金,下同),全部为区级收入。在预算执行过程中,经区第十六届人大常委会第37次会议批准,全区社会保险基金收入预算调整为20.49亿元。2016年全区社会保险基金收入预计完成20.87亿元,完成调整预算的101.9%,比上年增加5.36亿元,增长25.7%(见附表十三)。

区十六届人民代表大会第五次会议审议通过的2016年全区社会保险基金支出预算为18.76亿元,全部为区级支出。在预算执行过程中,经区第十六届人大常委会第37次会议批准,全区社会保险基金支出预算调整为19.84亿元。2016年全区社会保险基金支出预计完成19.68亿元,完成调整预算的99.2%,比上年增加5.89亿元,增长29.9%(见附表十四)。

(四)国有资本经营收支完成情况

区十六届人民代表大会第五次会议审议通过的2016年全区国有资本经营收入预算为920万元全部为区级收入。在预算执行过程中,经区第十六届人大常委会第37次会议批准,全区国有资本经营预算调整为1000万元。2016年全区国有资本经营收入预计完成1000万元,完成调整预算的100%,比上年增加882万元,增长747.5%

区十六届人民代表大会第五次会议审议通过的2016年全区国有资本经营支出预算为920万元,全部为区级支出。在预算执行过程中,经区第十六届人大常委会第37次会议批准,全区国有资本经营支出预算调整为170万元。2016年全区国有资本经营支出预计完成170万元,完成调整预算的100%,比上年增加170万元。

二、2016年主要财政工作

2016年,在人大的依法监督和政协的大力支持下,财政工作紧紧围绕区委、区政府确定的重点任务和中心工作,全面落实人大决议,不断深化财税改革,创新体制机制,完善政策措施,加强收支管理,在整体经济环境偏紧的情况下依然基本保障了预算执行,促进了我区经济社会健康发展。

(一)全面加强收支管理,提高财政运行质量。坚持依法行政、依法理财,着力围绕增收节支抓管理、创机制、提效益。一是扎实推进全面营改增改革区财政局积极协助税务部门对辖区内的建筑业及房地产业纳税人信息进行核对,对移交的纳税人信息资料进行清理核查,确保了试点纳税人信息资料及时确认、准确对接,实现了全区 5000多家企业的顺利过渡。为了方便纳税人办理认证,经区委、区政府统一部署,在双创中心和新行政审批中心,特设窗口,协同税务部门办理三证合一等审批工作。二是多措并举强化综合治税。依法组织财政收入,积极培育税源,营造诚信纳税氛围的同时充分发挥综合治税堵漏作用。建立完善税源发现、信息传递、稽查反馈的联动工作机制,加强税源管理,定期进行排查、清理,加强重点行业监控,推进零散税收社会化征管。截止到2016年底,全区共建成委托代征点35个,实现了区镇两级全覆盖,全年通过委托代征点入库税款6600余万元。三是厉行节约严控一般支出。认真落实党政机关厉行节约反对浪费条例,严格遵照省市对会议费、差旅费、培训费等的管理制度,严明各项开支纪律和标准。在此基础上,认真抓好各项制度落实,从严控制三公经费、楼堂馆所建设和节日庆典等活动开支,努力压缩行政运行成本,在预算编制中严格控制各项运转费办公费等的申请,努力降低行政运行成本,三公经费近三年平均降幅5%四是强化财政绩效管理应用。通过制定财政项目支出绩效目标管理、以自我评价为基础、主管部门综合评价、委托第三方机构评价管理等制度办法,形成花钱必问效、无效必问责的机制。我区对财政拨款500万元以上的项目进行绩效目标管理,将27个部门的87个项目纳入绩效跟踪管理项目库,涉及财政资金16.97亿元。在预算实际安排中根据事业需要、客观实际情况、绩效目标评审和绩效评价结果,对各预算项目逐一分析,按照效益原则,分清轻重缓急和实际需求,确定预算支出项目和资金规模。

(二)调整收入分配结构,积极保障民生福祉。深入推进收入分配改革,加大财政再分配调节力度,着重关注民生,努力促进社会公平和谐。一是规范收入分配秩序。按照开正门、堵旁门原则,健全日常公用经费定额标准体系,规范会议费、培训费及奖励经费管理,理顺后勤单位管理体制和经费渠道,提高财政分配的科学性、准确性。着力保障社会发展亟需的教育、科技、节能环保、城乡社区等领域的财政资金分配,形成用钱必见效的资金分配机制。二是大幅增加民生领域投入。调整优化财政支出结构,加快财政资金退出一般性竞争性领域步伐,集中财力保障基本公共服务等民生支出。2016年,我区一般公共预算中用于民生方面的支出达85亿元,比上年增长3.2%民生支出占比达到80.3%,较好的保障了各项民生政策落实,广大人民群众得到更多实惠。三是提高社会保障水平。重点加大对老小孤残等弱势群体倾斜力度,确保城乡居民基本养老金、失业金及残疾人、城乡低保金等的及时提标、足额发放。连续多年提高企业退休人员养老金,我区2016年月人均工资达1975元,全年累计发放5.6亿元;全区19.3260周岁以上城乡居民人均月领取基础养老金由105元提高到115元,全年发放基础养老金2.7亿元;农村低保由月标准380元提高到430元,全年累计发放4946万元。四是进一步完善社会福利体系。成立社会救助服务中心,建立贫困家庭慈善救助制度,实施孤儿保障自然增长机制和三无人员供养标准自然增长机制。救助孤儿1112名,发放补助资金316.8万元;落实尊老金发放制度,全年为11.8380岁以上老年人,发放尊老金2117万元;为5499名五保户发放供养金3488万元。完善残疾人保障制度,建立了残疾人生活救助制度和生活不能自理残疾人护理补贴制度,实行了残疾学生资助补贴制度,提升扶残助残力度。为76901-2级重度特困残疾人及一户多残、以老养残人员发放补贴3500万元。落实免除城乡困难群众、优抚对象基本丧葬服务费政策。继续实施农村敬老院提档升级工程,完成全区公办、民办敬老院消防设施建设。

(三)采取多种支持方式,发挥经济调控作用。面对新形势、新常态,我区贯彻实施积极的财政政策,不断加强和改善财政调控,大力支持转方式、调结构、稳增长。一是多维度吸引资金投入区域发展。通过完善投融资平台体系,加大政府转贷债券申报力度,强化银政战略合作关系,积极推广政府与社会资本合作(ppp)模式等多种措施吸引资金,着力解决公共建设资金不足问题。探索财政支持产业发展的新路子,通过设立产业发展引导基金,引导社会资金在基金投放,激发民间资本活力。区国资公司与南京银行联合设立12.5亿元的基础设施建设投资基金,这是继城建股权投资基金之后,对接资本市场运作投融资的又一个成功范例,是财政、金融互动创新的有益尝试,既为我区建设引入长期限、低成本资金;又能够激发民间投资活力、引导社会资源配置,注重市场化运作,放大财政杠杆的撬动作用。这些社会资本的引进为我区经济的发展注入了新的活力。二是盘活存量资金变死钱活钱财政存量资金数额较大,增长速度较快,沉淀期较长,已经在很大程度上影响到财政资金的统筹安排、合理使用和效率发挥。2016年我区高度重视盘活存量资金工作,全面梳理存量资金。经区十六届人大常委会第37次会议批准收回存量资金74亿元,其中,权责发生制沉淀资金5.4亿元,土地出让金沉淀资金68.6亿元。我区将以稳增长、促改革、调结构、惠民生为原则,将这些资金统筹用于棚户区改造、城市基础设施、农业支出、重大水利工程等重点领域,真正将死钱盘活用于亟需领域。三是用好用足上级扶持政策。在充分利用区级资金的同时,认真学习领会国家财政政策和产业扶持政策精神,指导和配合企业多渠道、多方式积极争取上级资金。2016年共获批市级以上项目50个,惠及企业474家,涉及资金2.27亿元,有力的支持了我区的财源建设、经济转型和产业升级。是突出支持经济发展的关键环节。2016年,我区财政落实各类发展资金20亿元,持续加大经济发展支持力度。在资金投向上,大力支持深化农村综合改革,提高农业综合生产能力,培育农业新型经营主体,改善农业基础设施条件,加快推进现代农业发展;大力支持工业化和信息化深度融合发展,加快发展战略性新兴产业,促进传统产业向中高端迈进;大力支持文化、旅游、信息、金融等重点行业发展,推动服务业提质增效;大力支持人才引进、培养和创业创新,推动科技成果向现实生产力转化,培育新的经济增长点。

(四)加快推进各项财政改革,提高预算管理水平。按照中央、省、市改革总体部署,区委、区政府明确了新一轮财政工作改革的基本思路、目标任务、时间表和路线图,坚持整体推进与重点突破相结合,本着成熟一项、实施一项的原则,坚决果断推进改革。一是持续深化预算管理改革。建立全口径政府预算体系。将政府收支全部纳入预算管理,形成涵盖政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的完整预算体系。加大预算统筹力度,全面统筹上级转移支付,编细编全四本预算,做到资金要理清,项目不重复,对使用多本预算资金的项目要制定相应资金管理办法,规范预算资金使用。二是加大预决算公开力度。2016年根据中央、省、市关于预决算公开的相关规定,我区制定下发了《2016年铜山区区本级预决算信息公开工作方案》进一步推进和规范我区预决算信息公开工作,提高预算透明度,强化社会监督,促进依法理财。通过成立领导小组明确分工,责任到人自查为先,发挥财政监督职能联合检查等多措并举,2016年全区97个部门除涉密的4个部门外全部完成预决算公开,公开中充分关注社会反映和舆情,实事求是、准确、全面反映预决算信息,进一步提高了我区预算的透明度。三是深化政府采购改革。创新采购监督方式,通过网上公布、外部监督、制定全区政府集中采购目录、加大对参与招标供应商的监管力度等措施规范政府采购活动。为适应互联网+”经济新形态,2016年我区大力宣传和推广网上商城,规定我区对单项或同批预算在30万元以下的货物,实行网上商城直接下单采购,极大提高采购效率。强化政府采购预算的约束力,贯彻落实先有预算,再进行采购以及无预算、超预算不采购的原则,发挥财政部门监管优势,实行政府采购资金直接支付。四是严格财政监督管理。2016年为确保财政资金安全,防范财务风险,积极开展财政资金安全检查,内容涉及制度建设、资金安全、岗位设置、账务处理等多个方面。2016年度非税收入收缴专项检查,采取先由单位自查,再由检查人员进行重点抽查的方式,对国土局、交通局、公路站及高新区四家单位进行重点抽查,针对新增建设用地土地有偿使用费收入、矿产资源专项收入、国有土地使用权出让价款收入等进行了专项检查,涉及资金达 91.53亿元,督促单位增强法制观念,管好用好非税收入资金。五是健全债务风险预警机制。截止到2016年末我区政府性债务余额为72.04亿元。其中:争取省转贷地方政府债券23.39亿元;政府投入类在建工程项目融资38.35亿元;土地收储项目融资10.3亿元。到2016年底,预计债务率为56.7%,低于国际通行的100%债务风险控制线;预计偿债率为11.1%,低于国际通行的20%债务风险控制线。继续执行偿债准备金制度,2016年新增计提偿债准备金7亿元,当年累计可使用7.35亿元,偿还到期债务本息支出6.89亿元,年终余额0.46亿元,有效地提高防控债务风险的能力。在加大融资力度的同时,竭力控制举债成本,实现了年平均融资成本在基准利率的基础上上浮不超过10%六是开展全面资产清查工作。2016年,为夯实行政事业单位国有资产管理基础,准确掌握资产存量和结构状况,彻底摸清行政事业单位的家底,我区以20151231日为资产清查工作基准日对全区521家行政事业单位流动资产、房屋建筑物、大型设备等六类的国有资产进行清查工作。清查内容主要包括清查单位的基本情况、账务清理、资产清查和完善制度四个方面。经清查,截至20151231日,我区行政事业单位总资产为63.83亿元。

三、2017年财政收支预算草案

2017年财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大和和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,继续研究各项改革政策,用改革措施改变财政当前的困难,获得新的动力;继续加大融资力度,拉长政府资金链,保证全区重大工程建设稳步向前推进;继续全面贯彻落实新修订预算法的各项条款,严格按照法律规定开展预算编审工作;继续加大财政监督管理和队伍建设,全面提升财政干部依法行政、依法理财和创造性履职的自觉性,促进铜山经济持续健康发展和社会和谐稳定。

(一)一般公共预算收支预算草案

根据我区经济社会发展主要预期目标,结合全面营改增对财政收入的后续影响,2017年全区一般公共预算收入预算为68.6亿元,比上年增加0.24亿元,增长0.4%(见附表五)。按剔除营改增因素同口径计算,同比增长9%。其中:区级一般公共预算收入预算为45亿元,比上年增加0.2亿元,增长0.4%(见附表七)。根据收入结构优化与财力增长情况,2017年全区一般公共预算支出预算为86亿元,比上年减少5.8亿元,下降6.3%(见附表六)。按照财权与事权相匹配的原则,区本级一般公共预算支出预算为61亿元,与上年持平(见附表八)。

(二)政府性基金收支预算草案

2017年全区政府性基金收入预算为20亿元,比上年减少9.28亿元,下降31.7%,全部为区级收入(见附表十一)。下降的主要原因是2016年收入中国有平台摘地16.8亿元,造成基数较大。

2017年全区政府性基金支出预算为18亿元,比上年减少15亿元,下降45.5%,全部为区级支出(见附表十二)。

(三)社会保险基金收支预算草案

2017年全区社会保险基金收入预算为41.4亿元,比上年增加20.53亿元,增长98.4%(见附表十五)。增长的主要原因是补缴2014-2016年度的机关事业养老保险基金。

2017年全区社会保险基金支出预算为27.3亿元,比上年增加7.46亿元,增长37.6%(见附表十六)。

(四)国有资本经营收支预算草案

2017年全区国有资本经营收入预算为1200万元,比上年增收200万元,增长20%,来源主要是国有企业上缴利润收入。

2017年全区国有资本经营支出预算为0万元,净收益1200万元,调入一般公共预算,优先用于国有企业的转型升级及国有资本增资等支出。

四、开拓创新,求真务实,确保完成2017年各项目标任务

2017年,我们将坚决贯彻人大和区委、区政府决策部署,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进、改革创新,扎实做好各项工作,确保圆满完成预算任务,支持打造强、富、美、高新铜山

(一)做好加法,积极组织收入汇聚财力一是科学合理制定收入预期性目标。认真研究营改增对收入的影响,结合全区财源现状,从实际出发,科学合理确定2017年各项收入目标任务,坚持依法组织收入,进一步推进财税库银横向联网和综合治税平台建设,加强对重点行业、企业的跟踪服务。二是加大政策引导,积极涵养税源。认真贯彻落实支持现代产业发展政策和各种减免税政策,加大主导产业培植力度,加快总部经济的引进;促进企业转型升级,减轻企业税负、增强企业发展能力,巩固主体财源,积极发现培育新增长点,培育新兴财源;支持房地产经济的健康快速发展,提高房地产税收在财政收入中的贡献度。三是进一步规范财税秩序。严格执行财税法律法规和规章制度,按照国家、省、市要求,清理规范税收优惠政策,建立有利于市场公平的财税秩序,确保财政收入持续健康增长。四是进一步加大预算统筹力度。全面统筹上级转移支付资金,加大政府性基金结余、国有资本经营预算结余调入一般预算力度,将盘活存量资金工作常态化,综合利用各种可统筹安排的资金,汇聚财力保证重点支出需要。

(二)做好减法,压专项控一般保重点。一是政府带头过紧日子,压缩一般性开支。严控三公经费、会议费、培训费等一般性支出,三公经费实现逐年阶梯性下降。对确需安排的运转类项目经费,也要逐步进行压降。所有压降的一般性支出全部用于改善民生支出。二是梳理项目支出,剔除不必要开支。全面梳理部门预算专项资金,对照政策依据逐项分析。对文件已到期、没有明确的设立依据、任务已经完成或不存在的专项资金,绩效评价结果为差的,结余超过两年的撤销不再安排;对使用方向不清晰、支出进度慢、绩效评价结果为中的专项资金进行调整合并;对设立符合区委区政府决策部署,审批依据合法合理,具有明确使用方向和绩效目标的专项资金,继续保留。三是确保基本支出不打折。面对不断加大的支出压力,优先足额保障人员经费、基本运转经费,确保各项机关事业单位工资改革平稳落实。全面实行收支脱钩管理,对以往由自身收入负担支出的单位,改变以往收多少,返多少的模式,转变为在年初预算的编制中优先保障其基本支出,做到应保尽保。

(三)做好乘法,创机制增活力。一是继续落实创新驱动,辐射区域经济。优化人才创新创业环境;加大科技创新公共服务平台建设扶持,促进科技创新与产业发展相融合,以创新带动区域经济发展。二是完善拨改投拨改保拨改贷的财政扶持方式。通过财政贴息、股权投资、以奖代补等运作方式,充分发挥政策乘数效应,撬动民间和金融资本投入,促进产业转型升级。三是继续发展PPP模式,充分发挥产业基金引导作用。打破传统的BTBOTROT等思维,按照物有所值评价、财政承受能力论证等PPP模式,引领社会资本参与我区政府投资工程建设。完善产业基金管理办法,按照引导基金、母基金、子基金三层架构设立产业发展基金,充分发挥财政资金撬动引导作用,支持产业发展。

(四)做好除法,提升民生支出比重。在增加财政收入、加大预算统筹力度做大分母的同时,通过深化支出改革,保障重点,加大民生支出,突出惠民生促和谐效应,提高民生支出比例。一是坚持保障和改善民生。继续完善城乡养老体系;支持就业服务体系建设,推动高校毕业生、农村劳动力转移和城镇就业困难人员就业,促进富民增收。二是推进医药卫生体制改革。财政投入向疾病预防倾斜,减轻群众医疗负担,支持基层医疗机构标准化建设。三是健全教育经费保障及扶困助学机制。加大学前教育和职业教育扶持,引导企业和民间资本参与举办职业教育;支持教育城乡统筹,推进基础教育优质均衡发展。四是推进社会管理创新。继续加强城市公共自行车的运行与维护,支持公交优先,落实公交企业成本规制,打造和谐宜居环境。2017我区棚户区改造目标计划3000套,货币化安置比例目标达50%五是完善城市基础设施。2017年,区级财政将继续保证轨道交通1-3号线工程、黄河路贯通工程、凤凰山农贸市场配套道路工程、县级道路大修改造工程、奎山山体公园工程、村庄环境综合整治提升工程、老旧小区综合整治、社区医疗服务中心提档升级等事关百姓生活、经济发展的重点项目工程,补齐短板,持续提升铜山基础设施水平

(五)提升财政管理效能,做好经济等式。一是持续推进预决算信息公开。除涉密部门外,政府预决算全部细化公开到支出功能分类项级科目,经济支出分类款级科目,督促各部门依照规定格式,辅以文字说明公开部门预决算情况,尤其是三公经费安排和使用情况。按时公开政府部门专项资金管理清单和行政事业性收费目录清单,公开涉及民生、支持经济发展、大气污染防治等方面的专项资金使用情况,进一步提高预算透明度。二是严格财政预算执行管理。硬化支出预算刚性约束,改进预算控制方式,以单一账户体系为基础,以信息化技术为支撑,改进单一控制功能科目模式,新增经济分类科目控制,进一步增加预算约束条款,建立事前警示、事中监控和事后查处等一系列监控运行机制,对财政预算执行进行实时、动态、全方位和多层次的监管,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。三是将盘活存量资金工作常态化。定期梳理已安排项目资金,对无法具备支出条件的资金,要及时予以收回统筹使用,提高资金使用效率;不断提高年初预算到位率,提前做好项目前期准备工作,加快预算批复;在预算执行中规范支出账户管理,在源头控制存量资金形成;引入问责机制,对实施进度过慢的项目通报其主管部门,年底对已安排却未实施项目资金予以收回并问责。四是强化政府性债务管控。完善债务管理制度规范债务举借程序,建立健全偿债准备金机制,实现我区债务结构优化、风险可控。进一步加大融资力度,确保重点工程、重点项目资金需求。大力压降融资成本,加大与国开行等政策性银行合作力度,融资利率在上年基础上压降0.2个百分点以上。进一步提高融资资金使用效益,根据资金需求提取资金,防止融资资金闲置浪费。五是加强镇级业务指导。根据新预算法规定,督促指导镇级政府,加强对本级政府预决算、部门预决算的编制和执行,进一步完善镇级预算管理。国库集中收付改革继续向镇级延伸,推进基层财政预算的科学化、精细化,提高基层财政管理整体水平。

各位代表,2017年财政目标和重点工作已经明确,做好今年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在区委的正确领导下,在区人大监督指导和区政协关心支持下,充分发挥财政职能,坚定信心,扎实工作,不断创新,确保完成各项预算任务!

     
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